| 结果说明 |
预告类型 |
公告日期 |
| 预计公司2008年1至9月累计净利润为盈利,预计净利润约为4100万元到5000万元。其中7至9月约为-170万元到730万元。自去年下半年以来,经过对相关市场的整合,强调重点核心市场,配合以系统化的良好的技术服务提升品牌力量,实施品牌建设策略,加强市场竞争力,提升利润水平;
严格控制生产成本,通过实施业务流程的标准化,定期的生产经验讨论会,进一步做好节能减排工作,降低物料消耗,削减不必要的开支;综合以上原因,本预告期比去年同期业绩有很大的提高。 |
预盈 |
2008-8-29 |
| 预计的2008年1月1日至2008年6月30日净利润为盈利约为19,537,300元。业绩变动原因说明:由于预计公司本期水泥产销量增加(主要是宜宾公司生产经营正常,产销量增大),且市场情况良好,水泥市场价格上升;另外,实际控制人变更后, 公司进行了成本优化,降低了成本(包括生产成本和管理成本)。 |
预盈 |
2008-4-30 |
| 2008年是公司发展经营的关键一年,公司管理层预计全年生产水泥217万吨,销售水泥214万吨,实现主营业务收入66,750万元,实现净利润3900万元。 |
经营计划 |
2008-4-29 |
| 预计公司2007年1至12月累计净利润可能为亏损,预计经营性亏损在10000-11000万元左右。业绩亏损的原因:为符合环保要求,公司第四季度产量仍无法达到设计产能,且生产线的工艺技术落后,生产成本过高,预计7-9月经营性亏损在1700至2700万元左右,此外,应国家产业政策要求,以及绵阳市国资委与拉法基中国海外控股公司签订的〈〈股权转让协议〉〉的约定,将对公司的水泥湿法生产线进行技术改造,公司有可能在今年计提工艺技术性减值准备。 |
预亏 |
2007-10-29 |
| 受公司改制持续影响,预计第三季度产销量远达不到设计产能,预计第三季度亏损在2600万元左右,一至九月份累计亏损在8800万元左右。 |
预亏 |
2007-8-31 |
| 预计公司2007年上半年累计净利润亏损金额在6200万元左右。因公司改制引起本部生产停顿,造成本部锻烧和粉磨系统无法正常运行,为恢复本部水泥生产工艺的逐步正常运转,拟计提恢复生产费用;加之拉法基中国海外控股公司成为公司实际控制人后加强了对公司及控股子公司各项费用的清理等因素。 |
预亏 |
2007-8-29 |
| 预计公司2007年上半年累计净利润为亏损。亏损金额预计在3000万元左右,具体财务数据将在公司2007年半年度报告中披露。 |
预亏 |
2007-4-23 |
| 一是强化管理人员和职工队伍的管理,努力维护职工队伍的稳定,集中精力抓好生产经营。
二是努力完成生产水泥270万吨、销售水泥270万吨,实现主营业务收入70,846.01万元,控制主营业务成本在57,652.65万元以内的目标。
三是公司将发挥双马的品牌优势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势以及子公司宜宾公司的作用,根据市场变化情况,及时调整产品结构和营销策略,努力开拓市场、扩大市场占有份额,增加销售量。
四是加大煤、电、运等资源的组织与协调力度,尤其是加强煤炭等大宗原材料进厂的质量管理,精心组织生产,尽力解决产、供、销的矛盾。
五是降低水泥生产成本仍然是2007年的重点工作之一。要从各个方面、各个环节控制成本、降低消耗。严格考核,逗硬奖惩,保持增收节支工作的长期有效开展。 |
经营计划 |
2007-4-20 |
| 预计2006年度为亏损。由于受股份公司本部水泥生产成本增长、控股子公司宜宾公司生产销售尚未正常、干旱缺水造成控股子公司电力公司发电量减少等因素的影响,预计2006年度经营性亏损3000-4000万元; |
预亏 |
2007-1-13 |