| 结果说明 |
预告类型 |
公告日期 |
| 公司财务部门经初步核算,预计2008上半年(1-6月)实现净利润较上年同期增长80%-120%。业绩变动原因:今年以来,能源市场需求旺盛,公司煤炭及深加工产品售价大幅上涨。与上年同期相比,公司新合并了河南神火铝业股份有限公司会计报表。 |
预增 |
2008-7-9 |
| 在市场环境不发生大的波动情况下,预计公司(含控股子公司)全年生产煤炭460万吨,销售煤炭460万吨;生产铝产品45万吨,销售铝锭45万吨,主营业务收入100亿元以上,成本费用控制在85亿元左右,基本建设及技改项目投资30亿元左右。 |
经营计划 |
2008-3-13 |
| 预计公司2007年度净利润较上年同期增长100-150%(以公司2006年年度报告为基数),具体数据将在2007年度报告中披露。 业绩变动原因说明:1.今年以来,公司新庄矿选煤厂生产工艺改造完成、控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司选煤厂投入正常生产,高附加值的精煤产销量增加,煤炭市场产销两旺,致使公司煤炭产品售价稳中有升;2.与上年同期相比,公司新合并了河南神火铝业股份有限公司会计报表;3.控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司二期7万吨电解铝生产线较原计划提前竣工投产,产能大幅提升。 |
预增 |
2007-10-24 |
| 预计公司2007年一至三季度净利润较上年同期增长100%-150%。业绩修正情况说明:2007年9月,公司依照法定程序完成了对河南神火铝业股份有限公司的增资控股工作。根据《企业会计准则》,河南神火铝业股份有限公司为公司因同一控制下企业合并增加的子公司,应当将该子公司期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 |
预增 |
2007-10-17 |
| 公司财务及相关部门经初步估算,在市场环境不发生重大波动的情况下,预计公司2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。业绩变动原因说明1、与上年同期相比,公司新合并了沁阳沁澳铝业有限公司会计报表。2、今年以来,国内煤炭市场产销两旺,公司吨煤售价稳中有升。 |
预增 |
2007-8-15 |
| 经公司财务部门初步核算,预计2007上半年净利润较上年同期增长50%以上。业绩变动原因说明:1、与上年同期相比,公司新合并了沁阳沁澳铝业有限公司会计报表。2、上半年,公司煤炭产品综合平均售价稳中有升,公司紧紧抓住市场机遇,进一步强化经营管理,实现了产销平衡和经济效益持续较快增长。 |
预增 |
2007-7-10 |
| 主营业务收入40亿元左右,成本费用控制在33亿元左右,基本建设及技改项目投资9亿元左右。 |
经营计划 |
2007-3-16 |